青青稞酒在回復中披露,營業(yè)收入與凈利潤均下降且下降幅度差異較大的原因:
。1)2020 年上半年,受新冠疫情的影響,公司營業(yè)收入較上年同期下降 34.65%,主要原 因系自有品牌青稞酒營業(yè)收入下降 37.02%,按 2020 年上半年自有品牌青稞酒毛利率計算,收入下降影響毛利減少 12,827.21 萬元。
(2)2020 年半年度,期間費用較上年同期下降 12.86%,低于營業(yè)收入下降幅度,加之, 營業(yè)收入較上年同期下降 34.65%,期間費用占營業(yè)收入的比重增加 14.91%。
。3)2020 年上半年,公司抗疫捐贈支出 560.89 萬元。
公司主要產品為青稞酒,銷售區(qū)域主要集中在青海省內,青海省外以甘肅、西藏為主,境外業(yè)務銷售區(qū)域以美國為主,主要進行自產葡萄酒的銷售。

上半年青海省內收入占比約為68%、國內青海省外占比29%,國外占比1.14%。此外還有占比1.8%的其他業(yè)務,其他業(yè)務為酒糟銷售、中酒時代電商服務費、葡萄酒莊園榨汁服務等。
大本營青海省內市場萎縮明顯,同比下滑38%,省外則增長27%,因為省外規(guī)模遠低于省內,導致總體上營收下滑嚴重。
在營收大幅下滑的同時,相關成本并沒有降下來,比如電子商務平臺業(yè)務營業(yè)成本,2019年上半年為2099萬元,今年上半年逆勢增至2119萬元。
期間費用率也在飆升,2019年上半年費用率為44.69%,今年上半年則增至59.6%,接近6成。管理費用與上年同期持平,銷售費用則僅下滑15%,遠低于營收下滑幅度。
尤其是銷售費用,達到13982.22萬元,占營收比重39.50%,接近40%,公司銷售費用主要由廣告宣傳及市場費用、職工薪酬、運輸及物流費用等構成。
高達40%的銷售費用率,及接近60%的期間費用率是上半年凈利潤大幅下滑的重要原因。
與此同時,上半年歸母凈利潤同比下降 256.20%,經營活動現(xiàn)金流凈額同比下降 44.72%,對于經營活動現(xiàn)金流凈額與凈利潤變動幅度不匹配的問題,青青稞酒解釋稱主要原因如下:
。1)報告期內,長期資產折舊和攤銷 3706.71 萬元;
。2)存貨期末較年初增加 2226.29 萬元;
。3)報告期內,經營性應付期末較年初減少 13141.07 萬元。
來源:新浪財經 浪頭飲食/王永 共2頁 上一頁 [1] [2] 搜索更多: 青青稞酒 |